审计首次会议现场
审计总结会议
审计人员现场盘点
8月13日,根据山东省财政厅《关于认真做好2011年度省级行政事业资产专项审计工作的通知》(鲁财资[2012]44号)文件精神,济宁科元有限责任会计师事务所资产专项审计组一行5人受山东省财政厅委托进驻我院,开展国有资产专项审计工作。财务室在业务管理中心和办公室的配合下,认真准备,积极迎接审计工作。
本次资产专项审计的主要内容为:资产管理信息系统数据库信息完整性、真实性及数据更新的及时性;资产报表的真实性、准确性;核实单位产权登记情况、资产产权是否清晰;资产增减变动的依据及其合规性;有偿使用资产核算的完整性、真实性;资产处置收入、资产有偿使用收入收取及上缴财政情况;以前年度省财政厅委托审计发现的问题整改落实情况等。
通过三天紧张细致的工作,审计组对济宁分院资产管理工作给予高度评价,尤其对固定资产账目的整齐、规范,仪器设备的挂牌管理,车辆的定位停放等方面充分肯定。审计组还提出了一些建议性意见,对今后分院资产管理具有很强的指导性。